|
|
Faktúra |
217
|
Internet 06/2019
|
0,59 |
s DPH |
|
bez
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
12.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
216
|
Pevná linka 06/2019
|
24,06 |
s DPH |
|
bez
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
12.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
215
|
Pevná linka 06/2019
|
16,73 |
s DPH |
|
bez
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
12.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
213
|
Pevná linka 06/2019
|
13,12 |
s DPH |
|
bez
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
10.07.2019 |
29.07.2019 |
|
Zmluva |
Z201921102_Z
|
Nákup stravných lístkov od 1.8.2019 do 31.7.2021
|
116 400,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
212
|
Pevná linka 06/2019
|
26,30 |
s DPH |
|
bez
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
10.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
107
|
Stoličly
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
|
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
211
|
Zrážková voda 056219
|
121,34 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
08.07.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
10.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
210
|
Energetické služby 07/2019
|
3 070,67 |
s DPH |
bez
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
10.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
207
|
Vodné a stočné 06/19
|
72,48 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
04.07.2019 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
206
|
Prenajom miestnosti ukončenie škol. roku
|
442,00 |
s DPH |
89/2019
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
BowlingSpot |
|
|
|
10.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
209
|
Fólie, voda
|
105,37 |
s DPH |
94, 101/2019
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Lyreco CE,SE |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
10.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
106
|
Bazén prijímacie skúšky
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Mestská krytá plaváreň, |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
208
|
BOZP a PO 6/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
9/2011
|
04.07.2019 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, |
|
|
|
10.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
205
|
Prenájom bazéna na prijímačky 24.6.2019
|
64,00 |
s DPH |
|
3154342
|
03.07.2019 |
|
|
|
Mestská krytá plaváreň, |
|
|
|
03.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
105
|
Minerálna voda
|
12,42 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Lyreco CE,SE |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
104
|
Maliarske práce
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
204
|
Plyn 07-12/2019
|
21,00 |
s DPH |
|
805978
|
02.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
04.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
202
|
Stravné lístky 07/2019
|
3 691,57 |
s DPH |
|
Z201729882_Z
|
01.07.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o |
|
|
|
04.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
203
|
Rohože 06/2019
|
12,00 |
s DPH |
bez
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
RBC s.r.o. |
|
|
|
01.07.2019 |
24.07.2019 |